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标题:内蒙古自治区锡林郭勒盟中国共产党二连浩特市委员会老干部局2019年度决算公开报告
索引号:1152501011663205Y/2020-02292 发文字号:
发文机构:市委办公室 信息分类: 财政预决算 其他
概述:内蒙古自治区锡林郭勒盟中国共产党二连浩特市委员会老干部局2019年度决算公开报告
成文日期:2020-12-25 公开日期:2020-12-25 废止日期: 有效性:
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内蒙古自治区锡林郭勒盟中国共产党二连浩特市委员会老干部局2019年度决算公开报告

来源:市委办公室  发布日期:2020-12-25 10:59

 

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  老干部局主要职能是保证离退休干部政治待遇的落实,按规定阅读文件,组织他们参加必要的会议,听必要的报告。有重大节日的庆祝会、纪念活动和联欢会等各种活动邀请离退休干部参加;负责老干部活动中心、老年大学的管理工作。指导和支持各项工作,有计划、有组织地开展好活动;深入实际,调查研究,督促有离休老干部的单位落实好“两个待遇”,督促指导有关部门和单位处理好离退休老干部丧事办理工作;督促检查有关部门和单位照顾好离休老干部的遗属,关心她们的生活,帮助解决生活中的实际困难;督促有关部门处理老干部的历史遗留问题和落实政策问题;协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作。

  二、机构设置

  独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年本年收入126.87万元,上年收入229.06万元比上年减少102.19万元,减少了44.6%,主要原因:2019年度无基建项目支出。

  2019年本年支出126.8万元,上年支出224.13万元,比上年减少97.33万元,减少43.43%,2019年度减少基建项目支出。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计126.87万元,其中:本年收入合计121.95万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余4.92万元;支出总计126.87万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0.07万元。与2018年度相比,收入总计减少102.19万元,下降44.6%;支出总计减少102.19万元,下降44.6%。主要原因:2019年度无基建项目支出。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计121.95万元,其中:财政拨款收入121.95万元,占100%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计126.8万元,其中:基本支出87.89万元,占69.3%;项目支出38.91万元,占30.7%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计126.81万元,其中:年初结转和结余4.86万元;支出总计126.81万元,其中:年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入减少94.18万元,下降42.6%;支出减少94.18万元,下降42.6%。主要原因:2019年度无基建项目支出。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计126.8万元,其中:基本支出87.89万元,占69.3%;项目支出38.91万元,占30.7%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出87.89万元,其中:人员经费80.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加8.64万元,主要原因是:调入人员;公用经费7.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年减少0.23万元,主要原因是:压缩经费。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为1.1万元,支出决算为0.57万元,完成预算的52.1%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为1.1万元,支出决算为0.57万元,完成预算的52.1%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.57万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.57万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0.57万元。其中:公务用车购置支出0万元,较上年增加(减少)0万元,公务用车运行维护费支出0.57万元,用于燃油费、维修保养费等,车均运维费0.57万元,较上年减少0.57万元,主要原因是减少车辆维修,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0万元。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  我部门没有相关项目未开展预算绩效管理工作。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门没有相关项目未开展预算绩效管理工作。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出7.39万元,比2018年减少0.23万元,降低3.1%。主要原因是:压缩经费减少支出。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计2.46万元,其中:政府采购货物支出2.07万元,比2018年减少50.65万元,降低96.1%,主要原因是:2019年度无基建项目支出;政府采购工程支出0万元,比2018年减少26.82万元,降低100%,主要原因是:2019年度无此类项目支出;政府采购服务支出0.39万元,比2018年减少2.8万元,降低87.8%,主要原因是:2019年度此项支出减少。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,主要用于:用于收发党政文件和接送离退休老干部参会;应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0台(套)。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:宝音图 联系电话:0479-7515642

  

标题 内蒙古自治区锡林郭勒盟中国共产党二连浩特市委员会老干部局2019年度决算公开报告
索引号 1152501011663205Y/2020-02292
发文机关 市委办公室
发文字号
信息分类 财政预决算 其他
成文日期 2020-12-25
发布日期 2020-12-25

 

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  老干部局主要职能是保证离退休干部政治待遇的落实,按规定阅读文件,组织他们参加必要的会议,听必要的报告。有重大节日的庆祝会、纪念活动和联欢会等各种活动邀请离退休干部参加;负责老干部活动中心、老年大学的管理工作。指导和支持各项工作,有计划、有组织地开展好活动;深入实际,调查研究,督促有离休老干部的单位落实好“两个待遇”,督促指导有关部门和单位处理好离退休老干部丧事办理工作;督促检查有关部门和单位照顾好离休老干部的遗属,关心她们的生活,帮助解决生活中的实际困难;督促有关部门处理老干部的历史遗留问题和落实政策问题;协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作。

  二、机构设置

  独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年本年收入126.87万元,上年收入229.06万元比上年减少102.19万元,减少了44.6%,主要原因:2019年度无基建项目支出。

  2019年本年支出126.8万元,上年支出224.13万元,比上年减少97.33万元,减少43.43%,2019年度减少基建项目支出。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计126.87万元,其中:本年收入合计121.95万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余4.92万元;支出总计126.87万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0.07万元。与2018年度相比,收入总计减少102.19万元,下降44.6%;支出总计减少102.19万元,下降44.6%。主要原因:2019年度无基建项目支出。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计121.95万元,其中:财政拨款收入121.95万元,占100%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计126.8万元,其中:基本支出87.89万元,占69.3%;项目支出38.91万元,占30.7%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计126.81万元,其中:年初结转和结余4.86万元;支出总计126.81万元,其中:年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入减少94.18万元,下降42.6%;支出减少94.18万元,下降42.6%。主要原因:2019年度无基建项目支出。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计126.8万元,其中:基本支出87.89万元,占69.3%;项目支出38.91万元,占30.7%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出87.89万元,其中:人员经费80.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加8.64万元,主要原因是:调入人员;公用经费7.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年减少0.23万元,主要原因是:压缩经费。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为1.1万元,支出决算为0.57万元,完成预算的52.1%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为1.1万元,支出决算为0.57万元,完成预算的52.1%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.57万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.57万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0.57万元。其中:公务用车购置支出0万元,较上年增加(减少)0万元,公务用车运行维护费支出0.57万元,用于燃油费、维修保养费等,车均运维费0.57万元,较上年减少0.57万元,主要原因是减少车辆维修,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0万元。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  我部门没有相关项目未开展预算绩效管理工作。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门没有相关项目未开展预算绩效管理工作。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出7.39万元,比2018年减少0.23万元,降低3.1%。主要原因是:压缩经费减少支出。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计2.46万元,其中:政府采购货物支出2.07万元,比2018年减少50.65万元,降低96.1%,主要原因是:2019年度无基建项目支出;政府采购工程支出0万元,比2018年减少26.82万元,降低100%,主要原因是:2019年度无此类项目支出;政府采购服务支出0.39万元,比2018年减少2.8万元,降低87.8%,主要原因是:2019年度此项支出减少。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,主要用于:用于收发党政文件和接送离退休老干部参会;应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0台(套)。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:宝音图 联系电话:0479-7515642